Controle Interno
Missão:
Executar a Política de Controle Interno da Empresa e dos órgãos fiscalizadores, atuando de forma pedagógica, no sentido de prevenir e corrigir informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da gestão empresarial para assegurar a utilização adequadas dos recursos humanos, materiais e financeiros.
Principais Atribuições:
- Planejar e executar as atividades de Controle Interno, em caráter permanente e preventivo, em todas as áreas da Empresa e acompanhar os serviços de auditorias externas;
- Examinar a regularidade das demonstrações financeiras e encaminhar para a instância superior relatórios das verificações realizadas nas áreas, com vistas ao acompanhamento das atividades desenvolvida na empresa;
- Executar auditorias internas relacionadas ao cumprimento dos aspectos legais e normativos da Empresa, através de inspeções e exames periódicos ou eventuais das atividades exercidas pelas diversas unidades organizacionais;
- Acompanhar e controlar a remessa de documentos de informações e demonstrativos contábeis, para atender diligências e resoluções dos órgãos competentes;
- Exercer a supervisão do cumprimento dos procedimentos e processos estabelecidos pela Empresa;
- Auxiliar a Presidência nas análises de procedimentos legais de direção e controle das operações;
- Resguardar os ativos de perdas devidas a fraudes ou erros involuntários;
- Recomendar mudanças nas políticas e normas, bem como nos processos de trabalho, para detectar e prevenir desvios nas diversas áreas da empresa;
- Acompanhar, sistematicamente, o cumprimento do calendário de obrigações da Empresa;
- Verificar a tecnologia da Informação, avaliando a confiabilidade dos dados processados por sistemas de computadores;
- Zelar pela qualidade e exatidão das informações prestadas em documentos e processos formais da empresa.